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Identifiant:  549436
Lieu: 

Marseille, FR

STAGE - Contrôle Interne Finance

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Avec sa filiale CEVA Logistics, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille où est situé son siège social.

 

 

VOS MISSIONS  

 
Sous la supervision de l'Adjoint Contrôle Interne Financier au Siège, vous contribuerez à la mise en œuvre et à l'animation du contrôle interne au sein du réseau financier. Votre mission consistera à appliquer les directives du Groupe pour renforcer la sécurité des processus et de l'organisation financière, en veillant à minimiser les risques associés. 

  

  

QU’ALLEZ-VOUS FAIRE ? 

  

  • Garantir la conformité avec les réglementations externes, notamment les sanctions économiques internationales et la loi anti-corruption française Sapin II. 

  • Soutenir le déploiement de divers projets pour maintenir un environnement de contrôle interne solide au sein du Groupe. 

  • Concevoir, développer et mettre en œuvre des contrôles financiers et comptables automatisés dans le nouveau système ERP du Groupe, ainsi que des contrôles spécifiques liés aux activités de shipping et corporate de l’entreprise. 

  • Définir les KPI pour certains indicateurs et processus. 

  • Définir les exigences métier et assurer le suivi des projets, qu’ils soient développés en interne ou par des prestataires externes, afin de garantir la livraison des solutions identifiées. 

  • Gérer les phases de test, analyser les résultats et enquêter sur les anomalies. 

  • Identifier les faux positifs lors des tests pour affiner les outils existants. 

  • Contribuer aux activités de surveillance sur la plateforme de contrôle interne du Groupe, y compris les mises à jour de la base de données et la définition ou l’adaptation des plans de test pour les contrôles déjà mis en œuvre sur la plateforme. 

  • Participer à la rédaction ou à la révision des procédures comptables et financières. 

 

  

QUI RECHERCHONS-NOUS ? 

  

  • Vous êtes en niveau Master 2, avec une spécialisation en finance et/ou audit. 

  • Vous avez une expérience préalable en audit (interne/externe) ou en contrôle interne, idéalement dans une entreprise multinationale (un atout). 

  • Vous maîtrisez Excel et PowerPoint. 

  • Vous avez un niveau courant en français et en anglais (un des entretiens se déroulera en anglais). 

  • Vous êtes dynamique, proactif(ve) et orienté(e) résultats. 

  • Vous possédez d'excellentes compétences analytiques et de synthèse. 

  • Vous avez un bon esprit d'équipe et la capacité à évoluer dans un environnement multiculturel.

 

 

 

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